庆阳市工业和信息化局2021年度决算公开说明
一、基本情况
(一)主要职责
1.贯彻落实国家和省市有关工业和信息化法律法规和政策,拟定并组织实施全市工业、信息化发展规划,推进产业结构战略性调整、优化升级、信息化和工业化融合;负责组织实施“工业强市”战略、工业集中区及产业园区建设,培育支柱产业和骨干企业。
2.监测和分析工业、信息化产业和生产性服务业运行态势,发布相关指导信息,进行预警预测和信息引导;加强煤、电、油、气、运等经济要素的综合协调服务。
3.贯彻国家和省市有关信息化工作方针政策;负责制定信息产业规划,指导信息产业结构调整和信息技术推广应用。
4.负责制定工业和信息化领域技术创新规划、政策措施;协调并组织实施全市工业和信息产业科技重大专项;负责企业技术改造、技术进步、技术创新相关工作;推动实施名牌战略和工业企业人才队伍建设。
5.负责推进全市工业和信息化领域循环经济、能源节约、资源综合利用、清洁生产与淘汰落后产能工作。负责工业节能监督管理工作。
6.负责制定中小企业发展规划、年度计划并监督实施;指导和推动全市中小企业社会化服务体系建设,组织开展企业融资及对外经济技术合作交流。
7.负责拟定并组织实施全市农产品加工、食品、轻纺、医药、建材、机械制造、原材料等产业发展规划政策措施。
8.承担振兴装备制造业组织协调任务,组织实施新能源汽车推广应用。指导工业和信息产业企业加强管理、环境保护和精神文明建设,提高行业综合素质和核心竞争力;承办市政府减轻企业负担联席会议日常工作。
(二)机构设置
市工业和信息化局是市政府组成部门,机关内设9个科室,1个机关党委(下设2个支部),2个下属单位(市节能监察中心、市大数据服务中心)。年内共有干部职工62人(机关37人,节能监察中心13人,大数据服务中心12人)。
二、2021年度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度收入总计3349.27万元,支出总计3349.57万元。与2020年决算数相比,收入减少1277.72万元、下降27.61%,支出减少1276.92万元、下降27.6%,2021年基本支出预算收入和项目支出预算收入均较上年度减少。
本单位2021年度收入合计3349.27万元,其中:财政拨款收入3349.27万元,占100%。
本单位2021年度支出合计3349.57万元,其中:基本支出946.64万元,占28.26%;项目支出2402.93万元,占71.74%。
本单位2021年度年末结转和结余0.2万元,较上年减少0.3万元,主要原因是2020年新冠肺炎等应急防控专项剩余0.2万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2021年度财政拨款收入合计3349.27万元,较上年决算数减少1277.72万元,下降27.61%。主要原因:2021年基本支出预算收入和项目支出预算收入均较上年度减少。较年初预算数减少5290.05万元,下降61.23%。主要原因:2021年部分项目资金未支出,部分项目预算指标年底下达且根据项目进度未到资金支付时间。
本单位2021年度财政拨款支出合计3349.57万元,较上年决算数减少1276.92万元,下降27.6%。主要原因:一是2021年本单位节省开支,多项办公经费支出较上年底减少;二是2021年度本单位财政供养人数减少,导致人员经费较上年度减少;三是2021年部分项目资金未支出。
本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出1622.97万元,占48.46%,较年初预算数减少5692.03万元,主要原因是2021年部分项目资金未支出;社会保障与就业支出204.96万元,占6.12%,较年初预算数增加114.48万元,主要原因是职业年金缴费增加;医疗卫生与计划生育支出41.55万元,占1.24%,较年初预算数增加17.85万元,主要原因:增加了职工基本医疗保险缴费,增加了职工补充医疗保险缴费。资源勘探工业信息等支出1253.95万元,占37.44%,较年初预算数增加185.32万元,主要原因是增加园区发展规划和招商图谱编制等项目资金;商业服务业等支出32.4万元,占0.97%,较年初预算数增加11万元,主要原因是增加全市化工产业集中区承载能力评估工作经费;粮油物资储备支出120.11万元,占3.59%,与年初预算数一致;其他支出73.64万元,占2.2%,较年初预算数增加73.64万元,主要原因是增加了全省重大项目集中开工仪式庆阳分会场会务费及场地平整费、招商引资先进工作单位奖励资金、全省重大项目集中开工仪式庆阳分会场会务费及场地平整费。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出946.64万元。其中:人员经费824.36万元,较上年减少13.99万元,主要原因是本年度我单位下属事业单位庆阳市大数据服务中心财务独立核算后人头经费减少。公用经费122.28万元,较上年减少34.91万元,主要原因是我单位大力压减一般性支出及“三公经费”支出,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费等。
(四)“三公”经费情况说明
“三公”经费支出总额情况
2021 年度本单位“三公”经费支出共计11.77万元,较年初预算数增加10.3万元,主要原因是本单位2021年底向市财政申请了专班工作经费用于结算以前年度下欠公务接待费。
“三公”经费分项支出情况
2021 年度本单位公务接待费 11.77万元,主要用于接待检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加10.27万元,主要原因是当年接待业务增加;较上年支出数增加6.33万元,主要原因是本单位2021年底向市财政申请了专班工作经费用于结算以前年度下欠公务接待费。
“三公”经费实物量情况
2021 年本单位国内公务接待86批次1177人,其中:国内接待86批次1177人。
(五)机关运行经费情况说明
本单位2021年度机关运行经费支出122.28万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比 2021年减少34.91万元,降低22.21%。主要原因是:本年度我单位下属事业单位庆阳市大数据服务中心财务独立核算后公用经费预算资金较上年度减少。
(六)政府采购支出说明
本单位2021年度政府采购支出总额1029.54万元,其中:政府采购货物支出7.1万元、政府采购工程支出1022.44万元。
(七)国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日,本单位无车辆;无单位价值50万元以上通用设备;无单价100万元以上专用设备。
三、名称解释
一般公共预算财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出:指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
社会保障和就业支出:指用于离退休人员的经费。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费,邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、专用材料一般设备购置费等。
三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接待费。
因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
庆阳市工业和信息化局
2022年10月9日
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